1. 3. id ASEMBAGUS SITUBONDO 68373. Contoh Instrumen Audit UKM. RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL PUSKESMAS PORTIBI. Apakah Petugas mengenali kondisi pasien apakah perlu pelayanan gawat darurat atau tidak? 3. LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL. admin sop. IV. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN MAUPUN PELAKSANAAN PROGRAM PUSKESMAS DAFTAR TILIK No Dokumen: Tanggal Terbit: No Revisi: Tglmulaiberlaku : Halaman NO:1/2 KEGIATAN APAKAH ? 1. Simpan Simpan daftar tilik ukp. II. Memeriksa dengan menggunakan instrumen daftar tilik 6. menyusun jadwal audit internal c Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) mengajukan jadwal kepada Kepala Puskesmas d Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menerima usulan tim serta jadwal audit internal yang telah dibuat oleh Ketua Tim Mutu Puskesmas. docx. RMD/2018 DAFTAR No. 1. Sarana dan Prasarana 1 Luas kamar minimal , Lantai keramik, V dinding dengan cat terang 2. Tujuan Sebagai acuan petugas dalam melaksanakan audit internal di UPT Puskesmas Trenggalek. Jakarta, Maret 2018 Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan dr. Eti Mulyati Noviyawati, S. INSTRUMENT AUDIT INTERNAL PUSKESMAS CABANGBUNGIN. Uji petik dengan observasi, peragaan B Indikator Proses bandingkan dengan Daftar tilik SOP yang sudah disusun metode telusur sumber data SIK/P Care diukur semester 1 tahun 2018, Pendapatan (cek karcis. c. Proses audit:Jadwal audit internal Puskesmas Mangunharjo yaitu pada bulan Mei dan Agustus 2018. poli gigi wonokusumo. Disahkan oleh No. Harry Siestanto SIDOREJO NIP:198409202009031003. 0 ratings 0% found this document useful (0 votes). KERANGKA ACUAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. Waktu Pelaksanaan : 28-30 Agustus 2017. 3. Abdul Anas. 6. Mulai Berlaku : UPT. 6 keuangan. PDF Instrumen Rekam Medik. docx. Puskesmas Cisaat. KAK AUDIT. NOTULEN. INSTRUMEN AUDIT. doc. Sakit/Puskesmas atau kasus kesakitan yang. Persiapan. Menarik Kesimpulan. – 18 – prosedur akan diamati, auditor dapat menyiapkan instrumen audit berupa daftar tilik. Panduan observasi c. docx. 3. 87. Sasaran/Objek audit: Terlaksananya audit Pelayanan UKM: - KIA : Capaian penemuan K1 Bumil. PENDAHULUAN Puskesmas. Devita Sahara. Pimpinan Puskesmas dan Penanggung jawab Upaya Puskesmas melakukan evaluasi kegiatan. Efi Handayani NIP. PANDUAN PENGUMPULAN DAN VALIDASI DATA MANAJEMEN MUTU. 1. Daftar-Tilik-Audit-Internal. DINAS KESEHATAN UPTD BLUD PUSKESMAS PRAYA Jl. Check List Audit Internal Loket Pendaftaran dan Rekam Medis. KERANGKA ACUAN KEGIATAN AUDIT INTERNAL. Apakah Kepala puskesmas menugaskan kepala tata usaha 1 untuk membuat surat permohonan untuk pihak terkait yang dijadikan rujukan untuk melaksanakan dan menyelesaikan hasil temuan audit internal yang tidak bisa oleh pihak internal puskesmas Ya Tidak 9. Untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat oleh Puskesmas, klinik, dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya telah dilakukan berbagai upaya peningkatan mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan sistem manajemen mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan baik dalam pelayanan klinis, manajemen, dan penyelenggaraan upaya-upaya kesehatan. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan: Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas diselenggarakan dalam 2 (dua) tahap yaitu : 1. 6. Menu Footer. Daftar Tilik Audit Internal_APOTIK. This document was uploaded by user and they confirmed that they have the permission to share it. AUDITOR : AUDITEE : UNIT : POLI UMUM Tanggal : NO PERTANYAAN TEMUAN REKOMENDASI 1 Bukti SK dan STR/SIP yang menunjuk sebagai penanggung. TURMUJI, S. Instrumen Wawancara Dan Daftar Tilik KAK. 2. docx. Kode : A-III/AI/09/2013 Kepala Puskesmas Garung SPO Terbitan :1. LAPORAN AUDIT INTERNAL PUSKESMAS. Gigi di Puskesmas serta untuk Mengidentifikasi kesenjangan kinerja sebagai masukan untuk. Panduan Audit Internal | 8 UPT. PROGRAM : ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN. 4. Ketua Audit Internal. Apakah mengidentifikasi kategori obat emergensi sesuai unit kerja. saprudin laadjim. A. If you are author or own the copyright of this book, please report to us by using this DMCA report form. Mencari bukti-bukti 7. Poros Kendari – Kasipute Kel. Ni Wayan Julianti, 2. daftar tilik HIPERTENSI ESENSIAL. TM2. daftar tilik audit. Standar Akreditasi Puskesmas Bab II. mengkoordinasikan kegiatan. 7. Jakarta, Maret 2018 Direktur Mutu dan Akreditasi pemerintah kabupaten sampang dinas kesehatan uptd puskesmas kedungdung jl. UNIT: IMUNISASI SEK MUTU/Form-14/2016. Poli Gigi 4. Close suggestions Search Search. Sri Egatina b. 2a Daftar Tilik Audit Internal edit. Adinda Vidi Al-Hayyan. 1. kak-prolanis. Daftar Tilik Pengobatan TB. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Tindak Lanjut Kaji Banding Ukp. Diunggah oleh. Masalah: Download Document. LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL PENDAFTARAN UPTD PUSKESMAS MUNDU TAHUN 2019. SOP KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH puskesmas. 1. dasar hukum a. Apakah Petugas tata usaha membuat surat permohonan 1 dan menanda. 6. Objek audit: apa saja yang perlu diaudit. PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH. 4. Dengan demikian sebelum pelaksanaan akreditasi Puskesmas maka perlu diadakan audit internal UPTD Puskesmas Banggai. October 2019. II. Scribd adalah situs bacaan dan penerbitan sosial terbesar di dunia. Form Checklist Kelengkapan Rekam Medis Puskesmas Kasembon. Pelaksanaan kegiatan audit sesuai jaudal 5. Editha K. Hasil audit dikumpulkan diserahkan kepada ketua audit internal. Format Tersedia. terbit : Halaman : 1 dari 5 Nama Ka Puskes Nama Puskesmas Tanda tangan Kepala Puskesmas NIP Pengertian Kegiatan mengumpulkan informasi faktual dan signifikan (dapat dipertanggung jawabkan) melalui interaksi (pemeriksaan,. Acara : Audit Internal AdmenDAFTAR tilik AUDIT-INTERNAL-docx. 3. Apakah ada Rencana Kegiatan Tahunan ( RUK-RPK) 2. ruslan. UPTD PUSKESMAS MUNDU TAHUN 2019. id Change Language Ubah Bahasa. daftar pertanyaan audit internal. standar akreditasi yang digunakan. 2. instrumen audit puskesmas bulu lor agustus – september 2016 jl. Daftar Tilik Audit Internal Upt Puskesmas Fajar Mulia. Ketua : Nasruddin. Bahan Audit. Membuat jadual audit serta menyampaikan jadual kepada auditee. Pelaksanaan Audit Wakil Manajemen Mutu dan Lead auditor menyusun 1 jadwal audit 2 Lead auditor meminta persetujuan Kepala Puskesmas Lead auditor mengirim jadwal audit ke poli / unit dan 3 program Lead auditor memberi tahu auditor untuk melaksanakan 4 audit sesuai jadwal. Didik Sudiarso,SKM. PEMERINTAH KABUPATEN. dasar hukum a. Daftar Tilik Audit Internal Upt Puskesmas Fajar Mulia. 1. Menyiapkan instrumen audit yaitu: daftar tilik dan checklist 2. DAFTAR PERTANYAAN. Dini K. Pengertian Audit Internal adalah suatu. UGD 5. melia. KJ – i – – ii – DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI iii DAFTAR LAMPIRAN iv BAB I PENDAHULUAN 1 A Latar Belakang 1 B Tujuan 2 BAB II AUDIT INTERNAL 3 A Konsep Audit Internal: Esensi Audit, Aktifitas Audit, Auditor 3. raya kedungdung no. SK Kapus tentang Rencana Kaji. UPTD PUSKESMAS RUMBIA. Daftar Tilik Instrumen audit tersebut disusun pada saat menyusun kerangka acuan kegiatan audit internal sesuai dengan yang direncanakan VI. Alkes pelaksanaan. Penyampaian kepada unit administrasi manajemen tentang pelaksanaan audit. TAHUN 2023. PROSEDUR HASIL OBSERVASI. 5 sop audit internal fix (FIX). No Uraian Kegiatan Fakta Lapangan Temuan audit Rekomendasi audit. Untuk menilai kinerja pelayanan di Puskesmas perlu dilakukan audit internal. Diana Eka Ratnasari. Hj Lale Yufila Apriyanti SKM UBUNG Apriyanti NIP. 335831727 Daftar Tilik Audit Internal Loket. doc. KESEHATAN KABUPATEN MOJOKERTO UPT PUSKESMAS PUNGGING No Dokumen : 3. Rohdo Ulina Sirait. Kepala Puskesmas memanggil calon tim audit keuangan, 2. Apakah di ruang Poli Gigi terpampang SOP. Webof 35. 2 membicarakan dan menetapkan perencanaan pelaksanaan. docx. WebUraian Tugas dan Fungsi. WebAudit Internal Puskesmas. Daftar tilik kepatuhan terhadap SOP. Bidan coordinator puskesmas cibitung H. 1 SOP AUDIT KLINIS. 1. 2. RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL. DAFTAR TILIK BP UMUM. docx [d4pqgjd21vnp]. PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO. UKP 1. RENCANA AUDIT INTERNAL PUSKESMAS TAHUN 2018 (AUDIT PLAN) Unit Kerja/ Sasaran Audit Auditor Proses/Kegiatan yang diaudit Kesehatan Ibu dan Anak : ANC UKP : Standar ANC 1. 1. Menghasilkan laporanCECKLIST AUDIT INTERNAL PUSKESMAS Malinau Kota. 1. Membuat Rencana program Audit Internal Puskesmas 2. Bali/I/2021 Tentang Penyusunan Instrumen Audit Internal di UPT Puskesmas Kampung Bali 4. Mengirim surat undangan 2. TRIAGE. DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KARO Jalan Pane No. 2 EP 3 Spo Pertemuan Tinjauan Manajemen. AUDIT-IP YCKS (1) RENCANA PROGRAM AUDIT INTERNAL tahun 2021 (4) KERANGKA ACUAN KEGIATAN audit internal sarana prasarana. INSTRUMEN AUDIT INTERNAL GIZI. Metode : Wawancara , observasi dan Telusur Dokumen. UNIT YANG DIAUDIT : PENDAFTARAN DAN REKAM MEDIK WAKTU PELAKSANAAN : NO OBJEK AUDIT FAKTA LAPANGAN TEMUAN AUDIT REKOMENDASI AUDIT. (EP 4) SPO PREVENTIF 2. Petugas mencocokkan identitas pasien dengan kartu. Tim audit mengadakan pertemuan untuk : 1. o Mencari informasi dari sumber luar. pengirim. c. Format lampiran SOP DAFTAR PERIKSA AUDIT INTERNAL CPKB. 3. 4-2 No.